Orden de Compra. Nº1075337-5030-AG24 "rvv Compra Alimentos para Coffes compra ágil: 1075337-2420-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-5030-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2024
Nombre de la Orden de Compra rvv Compra Alimentos para Coffes compra ágil: 1075337-2420-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8095
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 52036,82
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA SOLEDAD OLIVA RODRIGUEZ
Razón Social MARIA SOLEDAD OLIVA RODRIGUEZ
R.U.T. 12.696.632-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA SOLEDAD OLIVA RODRIGUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo2CajaALI020070 CAFE EN SOBRE (CAJA 96 SACHET)Caja Nescafé 96 sobres 1,8g $ 14.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
50201713
Bolsitas de te2CajaALI020065 TE EN BOLSA (CAJA 100 UD)Caja Té Supremo Ceylan Premium 100 bolsitas $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.068
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadALI020074 GALLETA KUKYGalleta Kuky clásica Mckay 120g $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.600 $ 133.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadALI020167 GALLETA MANTEQUILLAGalleta Mantequilla Mckay 140g $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
Total Neto $ 273.878
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.037
TOTAL OC $ 325.915


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.696.632-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.006.796-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.756.276-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 78.049.957-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.