Orden de Compra. Nº1075337-6014-SE26 "cpt Compra de Insumos Clínicos para Esterilización (EMPAQUE MIXTO PAPEL CON PLÁSTICO STERICLIN CON Y SIN FUELLE) Pedido de Enero 2026 desde 1075337-40-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-6014-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2026
Nombre de la Orden de Compra cpt Compra de Insumos Clínicos para Esterilización (EMPAQUE MIXTO PAPEL CON PLÁSTICO STERICLIN CON Y SIN FUELLE) Pedido de Enero 2026 desde 1075337-40-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-40-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 352
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 59333,2
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
R.U.T. 92.288.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras10UnidadEST010015 EMPAQUE MIXTO PAPEL CON PLÁSTICO STERICLIN 5 CM. ANCHO SIN FUELLE ESTMGA105 ROLLO ESTERIL S/FUELLE 5CM X 200MT HOFSAMED $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras8UnidadEST010010 EMPAQUE MIXTO PAPEL CON PLASTICO STERICLIN 10 CM. ANCHO CON FUELLE ESTMGA121 ROLLO ESTERILIZACION C/FUELLE 10CM X 100MT HOFSAMED $ 8.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.880 $ 66.880
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras5UnidadESP020006 EMPAQUE MIXTO PAPEL CON PLÁSTICO STERICLIN 20 CM. ANCHO CON FUELLE ESTMGA103 ROLLO ESTERILIZACION C/FUELLE 20CM X 100MT HOFSAMED $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras6UnidadEST010012 EMPAQUE MIXTO PAPEL CON PLÁSTICO STERICLIN 15 CM. ANCHO CON FUELLE ESTMGA101 ROLLO ESTERILIZACION C/FUELLE 15CM X 100MT HOFSAMED $ 12.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.200 $ 76.200
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras4UnidadEST010016 EMPAQUE MIXTO PAPEL CON PLÁSTICO STERICLIN 7.5 CM. ANCHO SIN FUELLE ESTMGA106 ROLLO ESTERIL S/FUELLE 7,5CM X200MT HOFSAMED $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
Total Neto $ 312.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.333
TOTAL OC $ 371.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.