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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075337-6081-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
cpt Compra de Insumos clínicos (HOJA DERMATOMO/GASA CUADRADA 10 X 10 CM) Pedido de Enero 2026 desde 1075337-46-LR25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075337-46-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Facturación |
GENERAL BONILLA #695 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
109354,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BONILLA #695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMEQ CHILE S.A. |
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Razón Social |
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.209.836-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMEQ CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295201
| Dermátomo o equipos quirúrgicos o accesorios para | 20 | Unidad | INS010930 HOJA DERMATOMO SIMILAR HUMECA
| HU-5.D80BL1-UN HOJAS DERMATOMO D 80,CAJA X 10 UDS,SE COTIZA VALOR UNIDAD
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$ 28.665,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 573.300
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$ 573.300
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 50 | Unidad | INS011104 GASA CUADRADA 10 X 10 CM ESTERIL, EMPAQUE SIMPLE
| BC-NWD0100-UN GASA NO TEJIDA GASA NO TEJIDA ESTÉRIL 10X10 CM,CAJA X 50 UDS,SE COTIZA VALOR UNIDAD
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$ 45,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.250
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$ 2.250
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Total Neto
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$ 575.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 109.354
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$ 684.904
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.