Orden de Compra. Nº1075337-6517-SE26 "tdz Compra de Servicio Movilización dentro Subred para Pacientes mes Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2025 desde 1075337-65-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-6517-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2026
Nombre de la Orden de Compra tdz Compra de Servicio Movilización dentro Subred para Pacientes mes Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2025 desde 1075337-65-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-65-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1560
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Piedra del Aguila
Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES PIEDRA DEL AGUILA LIMITADA
R.U.T. 76.102.712-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Piedra del Aguila
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados5Unidad no definidaTraslados dentro de la Subred Norte del SSAN para pacientes - Septiembre 2025Traslados dentro de la Subred Norte del SSAN para pacientes - Septiembre 2025 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
78111803
Servicios de autobuses contratados72Unidad no definidaTraslados dentro de la Subred Norte del SSAN para pacientes - Octubre 2025Traslados dentro de la Subred Norte del SSAN para pacientes - Octubre 2025 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000
78111803
Servicios de autobuses contratados24Unidad no definidaTraslados dentro de la Subred Norte del SSAN para pacientes - Noviembre 2025Traslados dentro de la Subred Norte del SSAN para pacientes - Noviembre 2025 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
78111803
Servicios de autobuses contratados30Unidad no definidaTraslados dentro de la Subred Norte del SSAN para pacientes - Diciembre 2025Traslados dentro de la Subred Norte del SSAN para pacientes - Diciembre 2025 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
78111803
Servicios de autobuses contratados9UnidadTraslados dentro de la Subred Norte del SSAN para pacientes - Agosto 2025.Traslados dentro de la Subred Norte del SSAN para pacientes - Agosto 2025. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 7.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.