Orden de Compra. Nº1075337-728-SE24 "tdz Transporte de bienes en uso desuso y residuos Enero 2024 desde 1075337-20-LE23 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-728-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2024
Nombre de la Orden de Compra tdz Transporte de bienes en uso desuso y residuos Enero 2024 desde 1075337-20-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-20-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1410
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 334153,76
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR PATRICIO
Razón Social DIMATCENTRO SOCIEDAD POR ACCIONES
R.U.T. 76.079.226-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR PATRICIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121801
Servicios de reciclaje19kilogramoTransporte de materiales Hospital Ilabaca a Gnral Bonilla Enero 2024Transporte de materiales Hospital Ilabaca a Gnral Bonilla Enero 2024 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000
76121801
Servicios de reciclaje1Unidad no definidaTransporte de bienes en uso desuso y residuos Enero 2024Transporte de bienes en uso desuso y residuos Enero 2024 $ 1.188.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.704 $ 1.188.704
Total Neto $ 1.758.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 334.154
TOTAL OC $ 2.092.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.