Orden de Compra. Nº1075337-732-SE24 "rvv Compra Pedido Economato Escritorio (REGLA 30 CM/ LIBRETA APAISADA/ HILO BOLSA) Marzo 2024 desde 1075337-52-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-732-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2024
Nombre de la Orden de Compra rvv Compra Pedido Economato Escritorio (REGLA 30 CM/ LIBRETA APAISADA/ HILO BOLSA) Marzo 2024 desde 1075337-52-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-52-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1621
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 49506,4
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICMAR LTDA
Razón Social VENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES ON LINE LIMITA
R.U.T. 76.686.282-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RICMAR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111507
Artefactos de escritorio20Unidad no definidaECO010081 REGLA 30 CM REGLA GRADUADA HAND TRANSPARENTE 30 CM PLÁSTICO $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
14111802
Recibos o libros de recibos10Unidad no definidaESC010014 LIBRO APAISADO 100 HOJAS LIBRETA DE APUNTES REM MAX APAISADA 100 HOJAS $ 3.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.720 $ 30.720
11151702
Hilo de algodón20Unidad no definidaECO010039 HILO PARA BOLSA (OVILLO ALGODON) CÁÑAMO PITILLA DE ALGODÓN 5 HEBRAS 1 KG $ 11.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.400 $ 225.400
Total Neto $ 260.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.506
TOTAL OC $ 310.066


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.