Orden de Compra. Nº1075337-7740-SE26 "rvv Compra Insumos Informática (caja etiquetas, cinta impresora transferencia) Abril 2026 desde 1075337-36-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-7740-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra rvv Compra Insumos Informática (caja etiquetas, cinta impresora transferencia) Abril 2026 desde 1075337-36-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-36-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3398
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna
Impuesto 111941,92
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMARKA S A
Razón Social DEMARKA S A
R.U.T. 86.132.100-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEMARKA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111537
Papel de etiquetas120Unidad no definidaEQU010100 CINTA PARA IMPRESORA GENERICA TRANSFERENCIA TERMICA 110MM X 74 MTS CERA CINTA PARA IMPRESORA GENERICA TRANSFERENCIA TERMICA 110MM X 74 MTS CERA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
14111801
Tickets o rollos de tickets8UnidadEC0010035 CAJA ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PAPEL MATE 70X100 MM. CAJA DE 11072 ETIQUETAS APROX. CAJA ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PAPEL MATE 70X100 MM. CAJA DE 11072 ETIQUETAS APROX. $ 60.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.168 $ 487.168
Total Neto $ 589.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.942
TOTAL OC $ 701.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.