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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075337-7740-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
rvv Compra Insumos Informática (caja etiquetas, cinta impresora transferencia) Abril 2026 desde 1075337-36-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075337-36-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Facturación |
GENERAL BONILLA #695 |
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Comuna |
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Impuesto |
111941,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BONILLA #695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEMARKA S A |
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Razón Social |
DEMARKA S A
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R.U.T. |
86.132.100-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEMARKA S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111537
| Papel de etiquetas | 120 | Unidad no definida | EQU010100 CINTA PARA IMPRESORA GENERICA TRANSFERENCIA TERMICA 110MM X 74 MTS CERA
| CINTA PARA IMPRESORA GENERICA TRANSFERENCIA TERMICA 110MM X 74 MTS CERA
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$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.000
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$ 102.000
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14111801
| Tickets o rollos de tickets | 8 | Unidad | EC0010035 CAJA ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PAPEL MATE 70X100 MM. CAJA DE 11072 ETIQUETAS APROX.
| CAJA ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PAPEL MATE 70X100 MM. CAJA DE 11072 ETIQUETAS APROX. |
$ 60.896,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 487.168
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$ 487.168
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Total Neto
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$ 589.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.942
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$ 701.110
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.