Orden de Compra. Nº1075337-7815-SE26 "ycc Reparación Instrumental Febrero de 2026, Según Cotizaciones N° 20905/20921/20960, desde ID 1075337-44-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-7815-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ycc Reparación Instrumental Febrero de 2026, Según Cotizaciones N° 20905/20921/20960, desde ID 1075337-44-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-44-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3531
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación General Bonilla N°695
Comuna
Impuesto 89300,38
Dirección de Envío de la Factura General Bonilla N°695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FAIQ
Razón Social MAURICIO LADRON DE GUEVARA LIMITADA
R.U.T. 76.210.177-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FAIQ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142405
Estuches para sets de instrumental médico o sus ac1Unidad no definidaSegún consumo realizado, Cotización N°20905Según Cotización N°20905 $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
42142405
Estuches para sets de instrumental médico o sus ac1Unidad no definidaSegún consumo realizado, Cotización N°20921Según Cotización N°20921 $ 190.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.002 $ 190.002
42142405
Estuches para sets de instrumental médico o sus ac1Unidad no definidaSegún consumo realizado, Cotización N°20960 Según Cotización N°20960 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 470.002
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.300
TOTAL OC $ 559.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.