Orden de Compra. Nº1075337-8100-SE26 "cpt Compra de Insumos clínicos (BOLSA PAPEL 1/2-1 LT) Pedido de Mayo 2026 desde 1075337-46-LR25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-8100-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra cpt Compra de Insumos clínicos (BOLSA PAPEL 1/2-1 LT) Pedido de Mayo 2026 desde 1075337-46-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-46-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3993
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna
Impuesto 118750
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel20000UnidadINS010106 BOLSA PAPEL 1 LT BOLSA PAPEL 1 KL BLANCO - PRECIO UNITARIO - PRESENTACION PAQUETE DE 1000 UNIDADES - Lote 24-07-2025 Vencimiento 24-07-2030. ULTIMA COMPRA 05-06-2025 SEGUN FACTURA 75463 ORDEN DE COMPRA 1075337-12546-AG25 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
24111502
Bolsas de papel25000UnidadINS010107 BOLSA PAPEL 1/2 L BOLSA DE MEDIO KG. BLANCA - PRECIO UNITARIO - PRESENTACION PAQUETE DE 1000 UNIDADES - Lote 14090 Vencimiento 30-04-2029. ULTIMA COMPRA 12-09-2022 SEGUN FACTURA 58632 ORDEN DE COMPRA 1075337-2221-SE22 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
Total Neto $ 625.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.750
TOTAL OC $ 743.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.