Orden de Compra. Nº1075337-8105-SE26 "cpt Compra de Insumos clínicos (APOSITO DE ESPUMA/APOSITOS ESTERILES) Pedido de Mayo 2026 desde 1075337-46-LR25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-8105-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra cpt Compra de Insumos clínicos (APOSITO DE ESPUMA/APOSITOS ESTERILES) Pedido de Mayo 2026 desde 1075337-46-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-46-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3987
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna
Impuesto 799330
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311526
Vendajes de apósitos300UnidadINS010065 APOSITO DE ESPUMA CON BORDE PROTECCIÓN SACRA 21.6 CM X 23 CM 6931732871 CUTIMED SILTEC SACRUM 23X23CM CAJA X 5 UNIDADES, MARCA BSN MEDICAL, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE EMPAQUE, CAJA CON 5 UNIDADES, ENTREGA EN 2 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 3 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 13.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035.000 $ 4.035.000
42311526
Vendajes de apósitos2000UnidadINS010083 APOSITOS ESTERILES 10 X 20 CM EMPAQUE MIXTO PAPEL CON PLASTICO CON LENGÜETA PARA ABRIR DE  3.5 CM 2601302010 APOSITO ABDOMINAL NO TEJIDO ABD PAD ESTERIL 10 X 20 CM, CAJA X 20 SOBRES, 1 UNID. X SOBRE, MARCA TECNIKARE, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE EMPAQUE, CAJA CON 20 UNIDADES, ENTREGA EN 2 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 3 AÑOS DESDE SU FABRICA $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000
Total Neto $ 4.207.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 799.330
TOTAL OC $ 5.006.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.