Orden de Compra. Nº1075337-8186-SE26 "cpt Compra de Insumos clínicos para Esterilización (PAPEL CREPADO/HISOPO GASA NO ESTERIL/OTRO) pedido de Abril 2026 desde 1075337-40-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-8186-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra cpt Compra de Insumos clínicos para Esterilización (PAPEL CREPADO/HISOPO GASA NO ESTERIL/OTRO) pedido de Abril 2026 desde 1075337-40-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-40-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4041
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna
Impuesto 288746,8
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281804
Controles de esterilización1000UnidadINS010351 HISOPO GASA TEJIDA ESTERIL GTE1429 HISOPO ESTERIL (CJX500 UNIDADES/ 5 DISPENSADORAS X 100 UNIDADES), X 500, MADEGOM, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000
42281808
Papeles u hojas de esterilización1000UnidadESP020025 PAPEL POLIPROPILENO 100 X 100 80E2626 ENVOLTORIO SMS PLUS AZUL 100X100 CMS., X 250, MADEGOM, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.000 $ 249.000
42281808
Papeles u hojas de esterilización1134UnidadEST010026 PAPEL CREPADO RELIANCE 310 SENSIT, AZUL 120 X 120 8055910NEW ENV.P/EST. RELIAN.310 SENSIT.120X120AZUL (CJA 126 UNID), CAJA X 126, RELIANCE 310, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.720 $ 657.720
42281808
Papeles u hojas de esterilización2016UnidadEST010029 PAPEL CREPADO RELIANCE 310 SENSIT, AZUL 75 X 75 8055906NEW ENV.P/EST. RELIAN.310 SENSIT. 75X75 AZUL CJA 252 UNID, CAJA X 252, RELIANCE 310, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
Total Neto $ 1.519.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.747
TOTAL OC $ 1.808.467


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.