Orden de Compra. Nº1075337-8237-SE26 "ycc Compra Servicios de Traslados PROMAP Febrero y Abril de 2026 desde 1075337-18-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-8237-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ycc Compra Servicios de Traslados PROMAP Febrero y Abril de 2026 desde 1075337-18-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-18-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4245
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación General Bonilla N°695
Comuna
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura General Bonilla N°695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor José Mauricio
Razón Social TRANSPORTES KADIMA LIMITADA
R.U.T. 76.336.696-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal José Mauricio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados2774Unidad no definidaTRASLADOS MES DE FEBRERO 2026TRASLADOS MES DE FEBRERO 2026 $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.552.080 $ 2.552.080
78111803
Servicios de autobuses contratados3366UnidadTRASLADOS MES DE ABRIL 2026TRASLADOS MES DE ABRIL 2026 $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.096.720 $ 3.096.720
Total Neto $ 5.648.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.648.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.