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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075339-643-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
cvc Compra de Fármaco (S.P. SODIO CLORURO 0.9 3000 ML.) pedido mes de Agosto 2024 desde licitación 1075339-14-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075339-14-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Facturación |
General Bonilla 695 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
180120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Bonilla 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INSUVAL S.A. |
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Razón Social |
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
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R.U.T. |
77.768.990-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSUVAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 240 | Bolsa | S.P. SODIO CLORURO 0.9 3000 ML. | SOLUCION CLORURO DE SODIO 0,9% 3000 ML ENVASE BOLSA VIAFLEX - SISTEMA CERRADO. FACTOR EMPAQUE CAJA X 6 LAB. BAXTER. DESPACHO 2 DIAS HABILES FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 50.000 NETO |
$ 3.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 948.000
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$ 948.000
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Total Neto
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$ 948.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 180.120
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$ 1.128.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.