Orden de Compra. Nº1075718-18-SE26 "Pasajes aéreos XI Congreso Trabajo Social Clínico"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075718-18-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos XI Congreso Trabajo Social Clínico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 882826-9-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 23 Facultad de Ciencias Sociales
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 448201 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Facultad de Ciencias Sociales, Hontaneda 2653
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Facultad de Ciencias Sociales, Hontaneda 2653
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viajes ZAHR
Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA
R.U.T. 76.153.125-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viajes ZAHR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definidaMr José María Morán 04AGO AF547 1715 SVG CDG 1945 04AGO AF406 2320 CDG SCL 0750+1 08AGO AF407 1000 SCL CDG 0550+1 09AGO AF546 1355 CDG SVQ 1630 Incluye maleta en cabina y bodega $2.262.427.- Seguro de viaje USD $40 TC 920 Total $36.800.-Mr José María Morán 04AGO AF547 1715 SVG CDG 1945 04AGO AF406 2320 CDG SCL 0750+1 08AGO AF407 1000 SCL CDG 0550+1 09AGO AF546 1355 CDG SVQ 1630 Incluye maleta en cabina y bodega $2.262.427.- Seguro de viaje USD $40 TC 920 Total $36.800.- $ 2.299.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.299.227 $ 2.299.227
Total Neto $ 2.299.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.299.227

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.