Orden de Compra. Nº1075718-7-SE25 "Insumos actividades Facultad de Ciencias Sociales"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075718-7-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos actividades Facultad de Ciencias Sociales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 882826-6-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 23 Facultad de Ciencias Sociales
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Facultad de Ciencias Sociales, Hontaneda 2653
Comuna Valparaíso
Impuesto 61180
Dirección de Envío de la Factura Facultad de Ciencias Sociales, Hontaneda 2653
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mandú Gourmet
Razón Social MANDÚ GOURMET SPA
R.U.T. 76.826.494-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mandú Gourmet
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadInsumos para actividades de la Faculta de Ciencias Sociales 1° Actividad: Movilidad Estudiantil 2° Actividad: Inicio año académicoCotización N°875 $ 322.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.000 $ 322.000
Total Neto $ 322.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.180
TOTAL OC $ 383.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.