Orden de Compra. Nº1075914-11-AG25 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE “CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICAS DE ROCAS ORNAMENTALES” EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL F.N.D.R DE AYSÉN – BIP: 40031388-0 / FNDR AYSÉN / SAD-DAF-1664-2025 / IMR"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075914-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE “CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICAS DE ROCAS ORNAMENTALES” EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL F.N.D.R DE AYSÉN – BIP: 40031388-0 / FNDR AYSÉN / SAD-DAF-1664-2025 / IMR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuenta extrapresupuestaria FNDR Minería
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 707 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Facturación Amunategui Núm 232, Piso Núm 15
Comuna Santiago
Impuesto 478991,52
Dirección de Envío de la Factura Amunategui Núm 232, Piso Núm 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patagonia Nostrum
Razón Social TOUR OPERADOR ANA MARIA CARRERA DOOLAN, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA
R.U.T. 76.160.348-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Patagonia Nostrum
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados1UnidadCapacitación práctica de 4 jornadas (5 horas cada una) para 20 beneficiarios. La capacitación abordará la elaboración de señalética, tótems, placas y piezas decorativas/funcionales en piedra, e incluirá técnicas como bocetado, tallado con Dremel y cinceles, pintura, sellado e instalación básica.SEGÚN COTIZADOR 1075914-6-COT25 $ 2.521.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.009 $ 2.521.009
Total Neto $ 2.521.009
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.992
TOTAL OC $ 3.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.