Orden de Compra. Nº1075956-383-SE22 "DISCOS DUROS Y MEMORIAS RAM - SUBCONTRALORÍA GENERAL DE CARABINEROS - PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 1075956-14-LE22 DESPACHO: CATEDRAL 1337, PISO 6° SANTIAGO - CONTACTO: JESSICA NAVARRO - TELÉFONO: 932812971. "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075956-383-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2022
Nombre de la Orden de Compra DISCOS DUROS Y MEMORIAS RAM - SUBCONTRALORÍA GENERAL DE CARABINEROS - PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 1075956-14-LE22 DESPACHO: CATEDRAL 1337, PISO 6° SANTIAGO - CONTACTO: JESSICA NAVARRO - TELÉFONO: 932812971.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075956-14-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO
Razón Social DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES N°157, PISO 7°, SANTIAGO.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10
Comuna Santiago
Impuesto 825618,78
Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACIÓN Y DESPACHO.DISCOS DUROS Y MEMORIAS RAM - SUBCONTRALORÍA GENERAL DE CARABINEROS - PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 1075956-14-LE22 DESPACHO: CATEDRAL 1337, PISO 6° SANTIAGO - CONTACTO: JESSICA NAVARRO - TELÉFONO: 932812971. FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE. R.U.T. # 60.505.000-K. GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1.196. PISO 10°. SANTIAGO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Austin Market
Razón Social COMERCIALIZADORA AUSTIN SPA
R.U.T. 77.374.685-0
Sucursal Austin Market
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32101601
Memoria de acceso aleatorio (RAM)1UnidadDISCOS DUROS Y MEMORIAS RAM - SUBCONTRALORÍA GENERAL DE CARABINEROS - PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 1075956-14-LE22 DESPACHO: CATEDRAL 1337, PISO 6° SANTIAGO - CONTACTO: JESSICA NAVARRO - TELÉFONO: 932812971. FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE. R.U.T. # 60.505.000-K. GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1.196. PISO 10°. SANTIAGO.DISCOS DUROS Y MEMORIAS RAM - SUBCONTRALORÍA GENERAL DE CARABINEROS - PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 1075956-14-LE22 DESPACHO: CATEDRAL 1337, PISO 6° SANTIAGO - CONTACTO: JESSICA NAVARRO - TELÉFONO: 932812971. $ 4.345.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.345.362 $ 4.345.362
Total Neto $ 4.345.362
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 825.619
TOTAL OC $ 5.170.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.