Orden de Compra. Nº1075963-10044-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-606-LE22 (SR 145774)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-10044-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-606-LE22 (SR 145774)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-606-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13880
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 20574,72
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS INDUSTRIALES IRB SPA
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES IRB SPA
R.U.T. 76.598.257-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS INDUSTRIALES IRB SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131608
Cepillos para aseos40UnidadHISOPO DE BAÑO CON BASE PARA WC, ESCOBILLA PLASTICA DE BAÑO PARA LA LIMPIEZA DE INODORO, CON CERDAS DE PLASTICO, COLOR INDIFERENTE, CALIDAD INDIFERENTE, RESISTENTE, BUENA CALIDAD, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL (6700038)Cepillo - Hisopo Para Baño, Plástico genérico $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
47131611
Palas para basura40UnidadPALAS PLASTICAS, CON MANGO Y BANDA ADHERENTE, COLOR INDIFERENTE, CALIDAD INDIFERENTE, RESISTENTE, BUENA CALIDAD, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL (6700047)PALA PLASTICA GENERICA NEGRO O ROJA $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
47131603
Esponjas60UnidadESPONJA ACERO GALVANIZADO GRANDE, ALTAMENTE ABRASIVA, CON DISEÑO TUBULAR QUE ATRAPE LA SUCIEDAD, CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A VIRUTEX O SUPERIOR, ENVASADO RESISTENTE, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL (6700007)ESPONJA GALVANIZADA $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.660 $ 24.660
12161902
Detergentes surfactantes12BotellaLIMPIADOR CREMOSO CON MICROPARTICULAS, BOTELLA DE 750 ML., CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A CIF O SUPERIOR, ENVASADO RESISTENTE, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL (6700718) LIMPIADOR CREMA WK-540 $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.828 $ 15.828
Total Neto $ 108.288
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.575
TOTAL OC $ 128.863


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.