Orden de Compra. Nº1075963-1010-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-387-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-1010-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-387-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-387-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1441
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 794929,98
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORTOTEK PUNTO DENTAL LTDA
Razón Social ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA
R.U.T. 79.673.350-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORTOTEK PUNTO DENTAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades dentales500BolsaORT0017.- LIGADURAS ELASTICAS COLORES (BOLSA 1.000 UNID) LIGAD. PAK1000 MORELLI DISTINTOS COLORES $ 3.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.983.000 $ 1.983.000
30201903
Unidades dentales50Caja2529084- CAJAS DE LIMAS K FLEXOFILES 15-40 DE 25 MM LIMAS K FLEXIBLE SURTIDA 15-40 25 MM MANI $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500
30201903
Unidades dentales10Unidad2529864- PORTA DISCOS SOFLEX MANDRIL ACERO INOX PARA DISCOS PULIDO XT 2UN valor unitario, presentación en set de 2 unidades $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.770 $ 16.770
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Unidades dentales5Unidad3205328.- POSICIONADOR DE BRACKETTS UBICADOR DE BRACK ANG. 2.5-6.0 o 5.0-3.5 MORELLI $ 16.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.040 $ 80.040
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Unidades dentales10Unidad2520428- ADHESIVO PARA CUBETAS ADHESIVO PARA CUBETAS 10 ML. $ 16.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.030 $ 163.030
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Unidades dentales50UnidadORT0002 BANDAS MOLARES INFERIORES BANDAS MOLARES INFERIORES TUBO SIMPLE LL Y LR DTC $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.650 $ 67.650
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Unidades dentales500PaqueteORT0049.-LIGADURAS ELASTICAS GRISES (PQT 1000 UNIDADES) LIGAD.GRIS PAK1000 MORELLI $ 3.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.611.500 $ 1.611.500
30201903
Unidades dentales2Rollo3200021.-ALAMBRE 0.40 MM. ALAM.ROLLO 0.4 FH 50 mt MORELLI $ 7.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.352 $ 14.352
Total Neto $ 4.183.842
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 794.930
TOTAL OC $ 4.978.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.