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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-10162-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-224-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-224-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
5016000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
David Felipe |
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Razón Social |
DAVID FELIPE GUERRA ALVAREZ
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R.U.T. |
17.556.198-6 |
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Sucursal |
David Felipe |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Global | Servicio de cambio de techumbre en SCR Oftalmológico, SR 79492. | “SERVICIO DE CAMBIO Y MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE |
$ 12.700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.700.000
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$ 12.700.000
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Global | Servicio de cambio de techumbre del Servicio Salud de Arica, SR 79515 | “SERVICIO DE CAMBIO Y MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE |
$ 13.700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.700.000
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$ 13.700.000
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Total Neto
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$ 26.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.016.000
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$ 31.416.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.