Orden de Compra. Nº1075963-11097-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-223-LQ20 (SR 120408)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-11097-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-223-LQ20 (SR 120408)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-223-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15105
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEJANDRO CAREVIC SIERRA
Razón Social ALEJANDRO ANDRES CAREVIC SIERRA
R.U.T. 8.928.402-3
Sucursal ALEJANDRO CAREVIC SIERRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadConvenio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, ambulancias y camionetas. SR N°120408 MOVILIZACION, MANTENCION PREVENTIVA AMBULANCIA NRO. 140; CAMBIO BATERIA DEL MOTORValor referencial para postular valores en anexo 5 $ 189.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.460 $ 189.460
Total Neto $ 189.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 189.460

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.