Orden de Compra. Nº1075963-1116-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-377-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-1116-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-377-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-377-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1814 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 936700
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial seatec e.i.r.l.
Razón Social COMERCIAL JOSE MARTIN DE LA VEGA BUSTAMANTE E.I.R.
R.U.T. 76.722.930-5
Sucursal Comercial seatec e.i.r.l.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1GlobalCONFECCIÓN DE SOMBREADO PARA ACOPIO DE SACOS DE SAL (VISITA OBLIGATORIA)Valides de la Oferta 90 dias $ 1.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000
72101607
Instalación o reparación de paredes1GlobalPROVISIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVO MARCO DE PUERTA METÁLICA (VISITA OBLIGATORIA)Valides de la Oferta 90 dias $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
20143002
Varillas cortas1GlobalFABRICACIÓN DE VÁSTAGOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 (VISITA OBLIGATORIA) 50 unidadesValides de la Oferta 90 dias $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1GlobalMANTENCIÓN DE 23 PUERTAS DE DUCHA DE VESTIDORES DE DAMAS (VISITA OBLIGATORIA)Valides de la Oferta 90 dias $ 880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000
Total Neto $ 4.930.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 936.700
TOTAL OC $ 5.866.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.