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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-11312-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-431-LQ23 (SR 179505) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-431-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
1
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Impuesto |
1816,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
rene mauricio |
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Razón Social |
RENÉ MAURICIO QUISPE CERDA
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R.U.T. |
13.637.221-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
rene mauricio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50131801
| Queso natural | 2 | Bolsa | CREMA EN POLVO, BOLSA PLASTICA DE 450 GR., CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A CHANTILLY, ENVASADO,Y ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL(7800141) (6) | CREMA EN POLVO, BOLSA PLASTICA DE 450 GR., CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A CHANTILLY, ENVASADO,Y ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL |
$ 4.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.560
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$ 9.560
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Total Neto
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$ 9.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.816
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$ 11.376
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.