Orden de Compra. Nº1075963-12184-SE23 "1075963-201-LQ21 MANT. CORRECTIVO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-12184-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra 1075963-201-LQ21 MANT. CORRECTIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-201-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 1190175,58
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TK ELEVADORES CHILE SA
Razón Social TK ELEVADORES CHILE S.A.
R.U.T. 96.726.480-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TK ELEVADORES CHILE SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaservicio de mantención correctiva a ascensor L2 de acuerdo a cotización NORTE-CL043331-2023, convenio 1075963-201-LQ21Servicio de mantenimiento correctivo $ 3.132.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.132.041 $ 3.132.041
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaservicio de mantención correctiva a ascensor L1 según cotización NORTE-CL043334-2023, convenio 1075963-201-LQ21 Servicio de mantenimiento correctivo $ 3.132.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.132.041 $ 3.132.041
Total Neto $ 6.264.082
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.190.176
TOTAL OC $ 7.454.258


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.