Orden de Compra. Nº1075963-12627-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-37-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-12627-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-37-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-37-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17154
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 94590,36
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Isoingenio SpA
Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA ISOINGENIO SPA
R.U.T. 76.537.088-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Isoingenio SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121618
Fundas de etiquetas500Unidad no definidaFUNDAS PLÁSTICAS OFICIO FUNDAS PLÁSTICAS $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44121905
Almohadillas de entintar o estampar15Unidad no definidaTAMPON MEDIANOTAMPON MEDIANO $ 3.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.690 $ 57.690
44121905
Almohadillas de entintar o estampar50Unidad no definidaTAMPON DE HUELLEROTAMPON DE HUELLERO $ 991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.550 $ 49.550
14111537
Papel de etiquetas12CajaEtiquetas continuasEtiquetas continuas $ 11.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.744 $ 132.744
31201503
Cintas adhesivas de protección20Unidad no definidaPOST-ITPOST-IT $ 1.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.140 $ 29.140
44121506
Sobres estándar30Unidad no definidaMASKING TAPE 5 CMSMASKING TAPE 5 CMS $ 1.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.460 $ 38.460
26111702
Pilas alcalinas100Unidad no definidaPilas CR 2032 3 VOLTPilas CR 2032 3 VOLT $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.600 $ 60.600
44122001
Archivadores de fichas25Unidad no definidaLomo para archivadorLomo para archivador $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700 $ 27.700
60121535
Goma de borrar120Unidad no definidaGOMA DE BORRARGOMA DE BORRAR $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.960 $ 90.960
Total Neto $ 497.844
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.590
TOTAL OC $ 592.434


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.