Orden de Compra. Nº
1075963-13360-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-248-LQ21 SR 182326
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1075963-13360-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-248-LQ21 SR 182326
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1075963-248-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Juan Noé
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T.
61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra
18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18703
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T.
61.606.001-5
Dirección de Facturación
18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA.
Comuna
1
Impuesto
454480
Dirección de Envío de la Factura
18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
rene mauricio
Razón Social
rene quispe cerda
R.U.T.
13.637.221-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
rene mauricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio
2000
Unidad
BANDEJAS DE ALUMINIO RESISTENTES C-10 CON TAPA INCLUIDA, EQUIVALENTE A VANNI O SUPERIOR, SE REQUIERE MUESTRA OBLIGATORIA (5210642)
BANDEJAS DE ALUMINIO RESISTENTES C-10 CON TAPA INCLUIDA, EQUIVALENTE A VANNI O SUPERIOR, SE REQUIERE MUESTRA OBLIGATORIA
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 218.000
$ 218.000
11151502
Fibras de nilon
8
Rollo
ALUSA PLASTICO, ROLLOS DE 45CMX1400 M, EN USO PARA CUBRIR ALIMENTOS EQUIVALENTE A VANNI O SUPERIOR, (6701182)
ALUSA PLASTICO, ROLLOS DE 45CMX1400 M, EN USO PARA CUBRIR ALIMENTOS EQUIVALENTE A VANNI O SUPERIOR
$ 44.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 356.000
$ 356.000
52152004
Platos domésticos
6000
Unidad
ENVASE HOT PACK, DE MATERIAL BIO-DEGRADABLE, CON DIVISION, DE CALIDAD, RESISTENTE, EQUIVALENTE A VANNI O SUPERIOR, SE REQUIERE MUESTRA OBLIGATORIA (6700401)
ENVASE HOT PACK, DE MATERIAL BIO-DEGRADABLE, CON DIVISION, DE CALIDAD, RESISTENTE, EQUIVALENTE A VANNI O SUPERIOR, SE REQUIERE MUESTRA OBLIGATORIA
$ 221,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.326.000
$ 1.326.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1000
Unidad
VASOS PLASTICOS 300 CC TRANSPARENTES, RESISTENTES, EQUIVALENTE A VANNI O SUPERIOR, SE REQUIERE MUESTRA OBLIGATORIA(6700046)
VASOS PLASTICOS 300 CC TRANSPARENTES, RESISTENTES, EQUIVALENTE A VANNI O SUPERIOR, SE REQUIERE MUESTRA OBLIGATORIA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
18000
Unidad
VASOS PLASTCOS 200 CC, TRANSPARENTES, RESISTENTES, EQUIVALENTE A VANNI O SUPERIOR, SE REQUIERE MUESTRA OBLIGATORIA (6700301)
VASOS PLASTCOS 200 CC, TRANSPARENTES, RESISTENTES, EQUIVALENTE A VANNI O SUPERIOR, SE REQUIERE MUESTRA OBLIGATORIA
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
Total Neto
$ 2.392.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 454.480
TOTAL OC
$ 2.846.480
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.