Orden de Compra. Nº1075963-1405-SE20 "ODONTOLOGIA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-1405-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ODONTOLOGIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-120-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2887 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 56879,35
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor USDENT LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL DE IMPORTACIONES E INVERSIONES USDEN
R.U.T. 77.664.420-k
Sucursal USDENT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales10UnidadHIDROXIDO DE CALCIO EN JERINGA (ULTRACAL) (2520376)HIDROXIDO DE CALCIO EN JERINGA ULTRACAL. VENCIMIENTO 3-2021. SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 6.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.940 $ 67.940
30201903
Unidades dentales5UnidadELEVADOR RECTO FINO (3200031)ELEVADOR RECTO FINO. SIN VENCIMIENTO. SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.490 $ 6.490
30201903
Unidades dentales10UnidadPAPEL ARTICULAR (2529787)PAPEL ARTICULAR. CAJA 12 UNID. MARCA RITIDENT. SIN VENCIMIENTO. SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
30201903
Unidades dentales20UnidadHUINCHA CELULOIDE (2520071)HUINCHA CELULOIDE. SOBRE 50 UNID. SIN VENCIMIENTO. SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
30201903
Unidades dentales10UnidadALCOHOL DE QUEMAR (2120109)ALCOHOL DE QUEMAR 1 LISTO. VENCIMIENTO 10-2021. SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 1.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.620 $ 10.620
30201903
Unidades dentales500UnidadGELITA HEMOSTATICA USO DENTAL (GELFOAM) (2520276)GELITA HEMOSTATICA USO DENTAL. GELITA SURGISPON. VENCIMIENTO 3-2022 $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
30201903
Unidades dentales5UnidadANESTESIA TOPICA GEL 20% (2520733)ANESTESIA TOPICA GEL DOLDENT 7,5%, TUBO 10GR. VENC. 9-2020 $ 3.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.815 $ 16.815
30201903
Unidades dentales10UnidadFRESON TRANSMETAL PARA ACRILICO GRUESO (2520750)FRESON TRANSMETAL PARA ACRILICO GRUESO. SIN VENCIMIENTO. SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
Total Neto $ 299.365
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.879
TOTAL OC $ 356.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.