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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-146-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-1993-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
48240,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ana adriana |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS TECNIPERNOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.214.605-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ana adriana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73181001
| Servicios de tornería | 1 | Global | Se requiere fabricación de eje guía de carro de lavadora MMM, de acero quirúrgico o de similar características adjuntas en imagen
-10 Seguros seggens inoxidable 32mm interior
-10 Seguros seggens inoxidable 15mm exterior
-10 Rodamientos 6002 zz c3
| SR: 180414 |
$ 153.059,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 153.059
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$ 153.059
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73181001
| Servicios de tornería | 1 | Global | Fabricación de 2 tapones de acero inoxidable, estos serán utilizados para bomba de planta de agua de diálisis. | SR: 182208 |
$ 100.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.840
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$ 100.840
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Total Neto
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$ 253.899
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.241
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$ 302.140
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.