Orden de Compra. Nº1075963-15111-SE24 "OC DESDE 1075963-288-LE23 SR.187126"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-15111-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 1075963-288-LE23 SR.187126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-288-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 41
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA.
Comuna Arica
Impuesto 237690
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROQUI CHILE LTDA.
Razón Social PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES CHILENOS LTDA
R.U.T. 78.084.460-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROQUI CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl1800LitroCLORO PARA LAVANDERIA, ENVASE BLANCO DE 20 LTS. CON TAPA, A GRANEL, CLORO AL 7%, DEBIDAMENTE ROTULADO (6700003 ÍTEM 532040701) DEBE ENVIAR MUESTRA DEL PRODUCTO Y ANALISIS DE LA MUESTRACLORO PARA LAVANDERIA, ENVASE BLANCO DE 20 LTS. CON TAPA, A GRANEL, CLORO AL 7%, DEBIDAMENTE ROTULADO 6700003 ÍTEM 532040701 SE ENVIA MUESTRA DEL PRODUCTO Y ANALISIS DE LA MUESTRA $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251.000 $ 1.251.000
Total Neto $ 1.251.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.690
TOTAL OC $ 1.488.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.