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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-1534-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-02-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-205-LE19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-205-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
117800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grifols Chile S.A. |
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Razón Social |
GRIFOLS CHILE S A
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R.U.T. |
96.582.310-7 |
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Sucursal |
Grifols Chile S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41115804
| Accesorios o suministros de analizadores de banco | 1 | Unidad | SUERO ANTI A1 LECTINA (BCO0085) VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES | CODIGO 213437 MEDION ANTI-A1 LECTIN |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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41115804
| Accesorios o suministros de analizadores de banco de sangre | 1000 | Unidad | EQUIPO TRANSF SANGRE C/FILTRO AIRE ADULTO (2250065) VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES | COD. 142716 EQUIPO DE TRANSFUSION HEMOTRANS C100 UNICA PRESENTACION DE VENTA CAJA POR 100 UNIDADES SE COTIZA VALOR UNIDAD. VALOR CAJA 60.000 |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 620.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 117.800
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$ 737.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.