Orden de Compra. Nº1075963-1766-SE26 "ID 1075963-340-LP23- MP PLANTA DIALISIS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-1766-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ID 1075963-340-LP23- MP PLANTA DIALISIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mantención no realizada
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-340-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna 1
Impuesto 208304,79
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA COMERCIAL JORGE MENDEZ ESCORZA E.I.R.L. -
Razón Social QUINOVA CHILE SPA
R.U.T. 78.135.960-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA COMERCIAL JORGE MENDEZ ESCORZA E.I.R.L. -
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadM.P. CAMBIO DE FILTRO DE CARBON ACTIVO, SR: 223539.M.P. CAMBIO DE FILTRO DE CARBON ACTIVO, FEBRERO 2026. $ 436.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.765 $ 436.765
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadM.P. INSPECCION Y MANTENCION BOMBAS, SR: 223539. M.P. INSPECCION Y MANTENCION BOMBAS, FEBRERO 2026. $ 252.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.130 $ 252.130
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadM.P. CONTROLES Y SANITIZACION/UNIDAD, SR: 223539.M.P. CONTROLES Y SANITIZACION/UNIDAD, FEBRERO 2026. $ 152.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.230 $ 152.230
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadM.P. CAMBIO DE FILTROS DE SEDIMENTO, SR: 223539.M.P. CAMBIO DE FILTROS DE SEDIMENTO, FEBRERO 2026. $ 84.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.986 $ 84.986
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadM.P. INSP. Y MANT. TABLEROS ELECT. Y CIRCUITOS DE CONTROL, SR: 223539.M.P. INSP. Y MANT. TABLEROS ELECT. Y CIRCUITOS DE CONTROL, FEBRERO 2026. $ 51.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.230 $ 51.230
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1GlobalM.P. CAMBIO FILTROS BACTERIOLOGICOSPrecio unitario neto de mantención preventiva y correctiva por total del periodo del convenio. $ 119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
Total Neto $ 1.096.341
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 208.305
TOTAL OC $ 1.304.646


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.