|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1075963-2638-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-282-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
|
|
R.U.T. |
61.606.001-5 |
|
Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
166060 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ana adriana |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS TECNIPERNOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.214.605-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ana adriana |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31171806
| Ruedas locas | 200 | Unidad | RUEDA GIRATORIA DE GOMA, DE 50 MM (2 PULG) CON HILO 3/8, CON PERNO PASADOR (NO PUEDE SER REMACHE). | |
$ 4.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 874.000
|
$ 874.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 874.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 166.060
|
|
$ 1.040.060
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.