Orden de Compra. Nº1075963-280-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-678-LQ23- MP"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-280-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-678-LQ23- MP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-678-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 695
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna 1
Impuesto 1840625
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A.TORRES Y CIA. LTDA.
Razón Social A TORRES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.968.870-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A.TORRES Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación5UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA BOMBA DE VACIO MARCA WONVAC, SR: 189338.CONVENIO MANT. PREVENTIVA Y CORRECTIVA COMPRESORES Y BOMBAS DE VACIO POR 36 MESES, ENERO 2025. $ 412.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.062.500 $ 2.062.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA BOMBA DE VACIO MARCA KYUNGWON, SR: 189338.CONVENIO MANT. PREVENTIVA Y CORRECTIVA COMPRESORES Y BOMBAS DE VACIO POR 36 MESES, ENERO 2025. $ 1.237.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.237.500 $ 1.237.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA COMPRESOR DE AIRE MARCA ATLAS COPCO, SR: 189338.CONVENIO MANT. PREVENTIVA Y CORRECTIVA COMPRESORES Y BOMBAS DE VACIO POR 36 MESES, ENERO 2025. $ 742.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227.500 $ 2.227.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA COMPRESOR DE AIRE MARCA INGERSOLL RAND, SR: 189338.CONVENIO MANT. PREVENTIVA Y CORRECTIVA COMPRESORES Y BOMBAS DE VACIO POR 36 MESES, ENERO 2025. $ 1.037.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.037.500 $ 1.037.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA COMPRESOR DENTAL MARCA MATCHTIG, SR: 189338.CONVENIO MANT. PREVENTIVA Y CORRECTIVA COMPRESORES Y BOMBAS DE VACIO POR 36 MESES, ENERO 2025. $ 742.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.000 $ 1.485.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA SECADOR DE AIRE MARCA INGERSOLL RAND, SR: 189338.CONVENIO MANT. PREVENTIVA Y CORRECTIVA COMPRESORES Y BOMBAS DE VACIO POR 36 MESES, ENERO 2025. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA SECADOR DE AIRE MARCA KAESER, SR: 189338.CONVENIO MANT. PREVENTIVA Y CORRECTIVA COMPRESORES Y BOMBAS DE VACIO POR 36 MESES, ENERO 2025. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA COMPRESOR DE AIRE CLÍNICO MARCA BEACON MEDAES, SR: 189338.CONVENIO MANT. PREVENTIVA Y CORRECTIVA COMPRESORES Y BOMBAS DE VACIO POR 36 MESES, ENERO 2025. $ 1.237.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.237.500 $ 1.237.500
Total Neto $ 9.687.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.840.625
TOTAL OC $ 11.528.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.