Orden de Compra. Nº
1075963-3155-SE24
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MC ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-259-LP20
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1075963-3155-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
MC ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-259-LP20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1075963-259-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Juan Noé
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T.
61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra
18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4813
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T.
61.606.001-5
Dirección de Facturación
18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna
Arica
Impuesto
55330,3303303303
Dirección de Envío de la Factura
18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIO SEGUNDO BERRIOS HERALDO
Razón Social
MARIO SEGUNDO BERRIOS HERALDO
R.U.T.
17.800.963-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARIO SEGUNDO BERRIOS HERALDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
3
Unidad no definida
MANTENCION CORRECTIVA DE 3 SILLONES DENTALES, MARCA: OLSEN, MODELO: QUALITY, SERIE: 111.080, MARCA: DETES, MODELO: TS6830, SERIES: 13853; 13866 Y REVELADORA, MARCA: AIR TECHNIQUES, MODELO: PERY PRO III, SERIE: S/N OT REF: 111380-111884-111894
CONTRATO 1075963-259-LP20 "MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS DENTALES DEL HOSPITAL ARICA, POR 36 MESES"
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
MANTENCION CORRECTIVA DE 3 SILLONES DENTALES, MARCA: OLSEN, MODELO: QUALITY, SERIE: 111.080, MARCA: DETES, MODELO: TS6830, SERIES: 13853; 13866 Y REVELADORA, MARCA: AIR TECHNIQUES, MODELO: PERY PRO III, SERIE: S/N OT REF: 111501
CONTRATO 1075963-259-LP20 "MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS DENTALES DEL HOSPITAL ARICA, POR 36 MESES"
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
Total Neto
$ 275.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios Beneficio SII (17,5%)
17,5
%
$ 55.330
TOTAL OC
$ 330.330
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.