Orden de Compra. Nº1075963-32621-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-228-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-32621-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-228-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-228-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17699
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna 1
Impuesto 1215439,69
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dreamside Ingeniería Informática Integral
Razón Social DREAMSIDE INGENIERIA INFORMATICA INTEGRAL LIMITADA
R.U.T. 76.165.270-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dreamside Ingeniería Informática Integral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3UnidadMP NIVEL 1 ALLSAI W20K 20KVA, SEGUN SR: 211172.MP NIVEL 1 ALLSAI W20K 20KVA. $ 407.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.221.426 $ 1.221.426
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMP NIVEL 1 SAI TEC EA 990 G5 20KVA, SEGUN SR: 211172.MP NIVEL 1 SAI TEC EA 990 G5 20KVA. $ 407.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.142 $ 407.142
39121011
Fuentes de alimentación continua8UnidadMP NIVEL 1 RIELLO DLD1000 10KVA, SEGUN SR: 211172.MP NIVEL 1 RIELLO DLD1000 10KVA. $ 285.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.285.712 $ 2.285.712
39121011
Fuentes de alimentación continua1UnidadMP NIVEL 1 RIELLO S3T 20 ACT A0 20KVA, SEGUN SR: 211172.MP NIVEL 1 RIELLO S3T 20 ACT A0 20KVA. $ 407.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.142 $ 407.142
39121011
Fuentes de alimentación continua2UnidadMP NIVEL 2 ALLSAI W6K PRO 6KVA, SR: 211172.MP NIVEL 2 ALLSAI W6K PRO 6KVA. $ 323.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.058 $ 647.058
39121011
Fuentes de alimentación continua1UnidadMP NIVEL 1 SOCOMEC MASTER GP4 120KVA, SEGUN SR: 211172.MP NIVEL 1 SOCOMEC MASTER GP4 120KVA. $ 1.428.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.571 $ 1.428.571
Total Neto $ 6.397.051
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.215.440
TOTAL OC $ 7.612.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.