Orden de Compra. Nº1075963-3274-SE26 "OC DESDE 1075963-242-LE24 SR: 224777"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-3274-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 1075963-242-LE24 SR: 224777
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-242-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4619
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 21327,5
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Removedores12BotellaLIMPIADOR CREMOSO CON MICROPARTICULAS, BOTELLA DE 750 ML., CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A CIF O SUPERIOR, ENVASADO RESISTENTE, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL. (6700718)CIF - LIMPIADOR CREMOSO CON MICROPARTICULAS - BOTELLA 750 GR. - DIF. AROMAS Y TIPOS - ENVASADO RESITENTE - ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47121802
Removedores5CajaLIMPIADOR EN POLVO Y DESENGRASANTE MULTIUSO, CAJITAS DE 500 GR. CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A KLENZO, ENVASADO RESISTENTE, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL. (6700016)KLIN WINNEX - LIMPIADOR POLVO Y DESENGRASANTE MULTIUSO - POTE 500 - ENVASADO RESITENTE - ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
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Esponjas120UnidadESPONJA ACERO GALVANIZADO GRANDE, ALTAMENTE ABRASIVA, CON DISEÑO TUBULAR QUE ATRAPE LA SUCIEDAD, CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A VIRUTEX O SUPERIOR, ENVASADO RESISTENTE, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL (6700007)VIRUTEX - ESPONJA ACERO GALVANIZADO - 15 GRAMOS - ONDULADA - ENVASADO RESITENTE - ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
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Esponjas120UnidadESPONJAS BONOBRIL, LIZA CON FIBRA ABRASIVA VERDE QUE POSEE UN TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL DE HONGOS Y BACTERIAS, CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A VIRUTEX O SUPERIOR, ENVASADO RESISTENTE, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL (6700132)VIRUTEX - ESPONJA BONOBRIL - LISA - VERDE Y AMARILLO - GLIT - PAD ABRILLANTADOR BLANCO - PARA MAQUINA DE 17 PULGADAS - ENVASADO RESITENTE - ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL - UNIDAD $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 112.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.328
TOTAL OC $ 133.578


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.