Orden de Compra. Nº
1075963-3274-SE26
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OC DESDE 1075963-242-LE24 SR: 224777
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1075963-3274-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
OC DESDE 1075963-242-LE24 SR: 224777
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1075963-242-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Juan Noé
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T.
61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra
18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4619
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T.
61.606.001-5
Dirección de Facturación
18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna
Arica
Impuesto
21327,5
Dirección de Envío de la Factura
18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121802
Removedores
12
Botella
LIMPIADOR CREMOSO CON MICROPARTICULAS, BOTELLA DE 750 ML., CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A CIF O SUPERIOR, ENVASADO RESISTENTE, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL. (6700718)
CIF - LIMPIADOR CREMOSO CON MICROPARTICULAS - BOTELLA 750 GR. - DIF. AROMAS Y TIPOS - ENVASADO RESITENTE - ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
47121802
Removedores
5
Caja
LIMPIADOR EN POLVO Y DESENGRASANTE MULTIUSO, CAJITAS DE 500 GR. CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A KLENZO, ENVASADO RESISTENTE, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL. (6700016)
KLIN WINNEX - LIMPIADOR POLVO Y DESENGRASANTE MULTIUSO - POTE 500 - ENVASADO RESITENTE - ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.250
$ 7.250
47131603
Esponjas
120
Unidad
ESPONJA ACERO GALVANIZADO GRANDE, ALTAMENTE ABRASIVA, CON DISEÑO TUBULAR QUE ATRAPE LA SUCIEDAD, CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A VIRUTEX O SUPERIOR, ENVASADO RESISTENTE, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL (6700007)
VIRUTEX - ESPONJA ACERO GALVANIZADO - 15 GRAMOS - ONDULADA - ENVASADO RESITENTE - ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
47131603
Esponjas
120
Unidad
ESPONJAS BONOBRIL, LIZA CON FIBRA ABRASIVA VERDE QUE POSEE UN TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL DE HONGOS Y BACTERIAS, CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A VIRUTEX O SUPERIOR, ENVASADO RESISTENTE, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL (6700132)
VIRUTEX - ESPONJA BONOBRIL - LISA - VERDE Y AMARILLO - GLIT - PAD ABRILLANTADOR BLANCO - PARA MAQUINA DE 17 PULGADAS - ENVASADO RESITENTE - ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL - UNIDAD
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
Total Neto
$ 112.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.328
TOTAL OC
$ 133.578
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.