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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-3454-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MC. ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-546-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-546-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
133333,333333333 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIO SEGUNDO BERRIOS HERALDO |
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Razón Social |
MARIO SEGUNDO BERRÍOS HERALDO
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R.U.T. |
17.800.963-K |
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Sucursal |
MARIO SEGUNDO BERRIOS HERALDO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | MANTENCIÓN CORRECTIVA DE LÍNEA DE AIRE, AGUA, DRENAJE Y ELÉCTRICA DE CARRO DENTAL, SEGÚN "CONVENIO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA CARRO DENTAL Y EQUIPAMIENTO POR 36 MESES"
Cotización Nº: 005-2023 COT | Mantenciones Preventivas Equipos Clínicos, Limpieza Externa del carro y sistema de transporte y ruedas. X 36 MESES |
$ 700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.000
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$ 700.000
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Total Neto
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$ 700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios Beneficio SII (16%) 16 %
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$ 133.333
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$ 833.333
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.