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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-433-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-01-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
stock bodega |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-78-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
26524 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311604
| Hemostáticos de colágeno o colágeno microfibrilar | 40 | Unidad | COLAGENO HEMOSTATICO 5 X 8 CM UNIDADES (CJ X 6 SOBRES)(2247031) | GS-010 : GELATINA HEMOSTÁTICA GELITA-SPON ESTÁNDAR 8 x 5 CM, GELATINA PURA DE ORIGEN NATURAL, PH NEUTRO, LIBRE DE LATEX, ESTERILIZADO POR RADIACION GAMMA, VENTA MINIMA CAJA X 10 UNIDADES MARCA GELITA PROCEDENCIA ALEMANIA, VALOR X UNIDAD. Fecha Vencimiento |
$ 3.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.600
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$ 139.600
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Total Neto
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$ 139.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.524
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$ 166.124
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.