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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-44406-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-1695-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
80750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OMNIA LIMITADA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE SERVICIOS OMNIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.110.023-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OMNIA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101618
| ampolletas de neón | 50 | Unidad | Ampolleta dimeable 3 steps, Base E27, Luz 6000°K, 9 Wats, 220 Volt, 806 Lm, IP20, Marca certificada. | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.000
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$ 175.000
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39101616
| ampolletas de rayos ultravioleta (UV) | 100 | Unidad | Ampolleta LED "bulb" 12 Wats, Base E27, Luz 6500°K, 220-240 Volt, Marca certificada. | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 425.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.750
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$ 505.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.