Orden de Compra. Nº1075963-4555-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-194-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-4555-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-194-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-194-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9587 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios da cumplir con su compromisos de pago a 30 días con la excepción de los Servicios de Salud. autorizados a cancelar en 45 días corrid
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 61611,3
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODENAV SPA
Razón Social Prodenav SpA
R.U.T. 76.612.615-4
Sucursal PRODENAV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111801
Correas en V10UnidadCORREA MEDIDA AVX 13 X 875CORREA MEDIDA AVX 13X875 $ 8.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.270 $ 86.270
26111801
Correas en V20UnidadCORREA AVX 10X 900 LA CORREA AVX10X900LA $ 6.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.900 $ 130.900
26111801
Correas en V10UnidadCORREA AVX 13X 775 LACORREA AVX13X775LA $ 10.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100
Total Neto $ 324.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.611
TOTAL OC $ 385.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.