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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-4555-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-194-LE20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-194-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios da cumplir con su compromisos de pago a 30 días con la excepción de los Servicios de Salud. autorizados a cancelar en 45 días corrid |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
61611,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-07-2020 |
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Proveedor |
PRODENAV SPA |
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Razón Social |
Prodenav SpA
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R.U.T. |
76.612.615-4 |
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Sucursal |
PRODENAV SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111801
| Correas en V | 10 | Unidad | CORREA MEDIDA AVX 13 X 875 | CORREA MEDIDA AVX 13X875 |
$ 8.627,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.270
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$ 86.270
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26111801
| Correas en V | 20 | Unidad | CORREA AVX 10X 900 LA | CORREA AVX10X900LA |
$ 6.545,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.900
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$ 130.900
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26111801
| Correas en V | 10 | Unidad | CORREA AVX 13X 775 LA | CORREA AVX13X775LA |
$ 10.710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.100
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$ 107.100
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Total Neto
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$ 324.270
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.611
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$ 385.881
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.