|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1075963-4775-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-81-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1075963-81-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
|
|
R.U.T. |
61.606.001-5 |
|
Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
|
Comuna |
1
|
|
Impuesto |
43555,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OMNIA LIMITADA |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE SERVICIOS OMNIA LIMIT
|
|
R.U.T. |
78.110.023-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
OMNIA LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31261501
| Cubiertas y cajas de plástico | 20 | Unidad | CAJA PLASTICA 28 LITROS (228339). | CAJA PLASTICA 28 LITROS |
$ 11.462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 229.240
|
$ 229.240
|
|
|
Total Neto
|
$ 229.240
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.556
|
|
$ 272.796
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.