Orden de Compra. Nº1075963-5017-SE26 "OC DESDE 1075963-46-LE26 S.R. # 229950"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-5017-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 1075963-46-LE26 S.R. # 229950
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-46-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7081
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 65778
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas120UnidadESPONJAS DE ACERO (6700007) según características de bases técnicasVIRUTEX - ESPONJA ACERO GALVANIZADO - 15 GRAMOS - ONDULADA - ENVASADO RESITENTE - ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadCIF (6700718) según características de bases técnicasCIF - LIMPIADOR CREMOSO CON MICROPARTICULAS - BOTELLA 750 GR. - DIF. AROMAS Y TIPOS - ENVASADO RESITENTE - ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
47131603
Esponjas120UnidadESPONJAS PLASTICAS BONOBRIL (6700132) según características de bases técnicasVIRUTEX - ESPONJA BONOBRIL - LISA - VERDE Y AMARILLO - GLIT - PAD ABRILLANTADOR BLANCO - PARA MAQUINA DE 17 PULGADAS - ENVASADO RESITENTE - ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL - UNIDAD $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131810
Productos para lavar platos100LitroDETERGENTE LIQUID GLO - LAVALOZAS (6700000) según características de bases técnicas QUIX - DETERGENTE PROFESIONAL E INDUSTRIAL - CERTIFICADO - EL MEJOR DETERGENTE PARA LA REMOCION DE GRASA Y SUCIEDAD - SISTEMA DE ACTIVOS BIODEGRADABLE - SE COTIZA LITRO - ENTREGA: BIDON 10 LITROS $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 346.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.778
TOTAL OC $ 411.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.