Orden de Compra. Nº1075963-5043-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-189-LQ19 REORDEN"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-5043-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-189-LQ19 REORDEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-189-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7847
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 685444,76
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Allergan Laboratorios Ltda.
Razón Social ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA
R.U.T. 78.411.950-5
Sucursal Allergan Laboratorios Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241103
Bimatoprost572FrascoBIMATOPROST 0,01% (Codigo 2170117) CAJA X 1LUMIGAN RC 3mL. Bimatoprost 0.01%. ISP F-18052. Procedencia: Brasil. Despacho 48 hrs. una vez aceptada la orden de compra. CAJA X 1 $ 6.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.607.604 $ 3.607.604
Total Neto $ 3.607.604
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 685.445
TOTAL OC $ 4.293.049


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.