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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-596-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-56-LR21 REORDEN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-56-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
795355,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile |
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Razón Social |
MERCK SHARP & DOHME (I.A) LLC,AGENCIA EN CHILE
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R.U.T. |
59.043.540-6 |
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Sucursal |
MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101701
| Servicios de producción de medicamentos o medicinas | 80 | Ampolla | SUGAMMADEX 200MG/2ML (2160054)
| BRIDION SOL. INYECTABLE 200 MG2 ML SUGAMMADEX F-22516-16 CAJA X 10 VIAL .Vencimiento: Superior a 12 meses. Producto Original Certificacion: GMP, CPP, FDA-EMA. Programa Farmacovigilancia ISP y Canje-Devolucion Minimo de facturacion 100.00 netos. Flete In |
$ 52.326,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.186.080
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$ 4.186.080
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Total Neto
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$ 4.186.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 795.355
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$ 4.981.435
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.