Orden de Compra. Nº1075963-6225-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-175-LE21 (SERVI. GRA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-6225-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-175-LE21 (SERVI. GRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-175-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10153
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 203300
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor serviciosat
Razón Social ALEJANDRO NICOLAS TARA URQUIETA SERVICIOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.014.105-4
Sucursal serviciosat
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111712
Servicios de fumigación de parques o jardines3Unidad no definidaSERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL, DEPENDIENDO DEL REQUERIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO(SER0821) VISITA EN TERRENO EL DIA 30/06/21 A LAS 10:00 HRS PUNTO PARTIDA SCR ALIMENTACION (VER BASES TECNICAS) SR 74636 DESRRATIZAR SECTOR CAPACITACION E INFORMATICA SR 77150 FUMIGAR BANCO DE SANGRE SR 77152 FUMIGAR OF. PLAZA CIUDADANA VALOR NETO $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
70111712
Servicios de fumigación de parques o jardines1Unidad no definidaSERVICIO DE DESRRATIZACION EN DIVERSAR AREAS DEL HOSPITAL, DEPENDIENDO DEL REQUERIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO (SER0822) VISITA EN TERRENO EL DIA 30/06/21 A LAS 10:00 HRS PUNTO PARTIDA SCR ALIMENTACION (VER BASES TECNICAS) SR 74639 SECTOR CAE PASILLO 2,3 Y 4VALOR NETO $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
70111712
Servicios de fumigación de parques o jardines1Unidad no definidaSERVICIO DE DESRRATIZACION Y FUMIGACION EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL, DEPENDIENDO DEL REQUERIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO (SER0824) VISITA EN TERRENO EL DIA 30/06/21 A LAS 10:00 HRS PUNTO PARTIDA SCR ALIMENTACION (VER BASES TECNICAS) SR 78089 FUMIGAR Y DESRRATIZAR SECTOR FARMACIA ABIERTAVALOR NETO $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
Total Neto $ 1.070.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.300
TOTAL OC $ 1.273.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.