Orden de Compra. Nº1075963-6237-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-557-LQ24 GD 1679110"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-6237-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-557-LQ24 GD 1679110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-557-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8562
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna 1
Impuesto 104170,73
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Therapía iv
Razón Social RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A
R.U.T. 77.807.840-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Therapía iv
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas1BolsaNutrición Parenteral Pediátrica Bolsa 251-500 ML. Preparación de Nutrición Parenteral en base a: Aminoácidos pediátricos 10%, Lípidos 20% (LCT/MCT, Smof), Cloruro de Sodio 10%, Cloruro de Potasio 10%, Acetato de Sodio 30%, Sulfato de Magnesio 25%, ,Glucos502 - NPT 251 - 500 ml $ 85.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.742 $ 85.742
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas5BolsaNutrición Parenteral Pediátrica Bolsa 501-1000 ML. Preparación de Nutrición Parenteral en base a: Aminoácidos pediátricos 10%, Lípidos 20% (LCT/MCT, Smof), Cloruro de Sodio 10%, Cloruro de Potasio 10%, Acetato de Sodio 30%, Sulfato de Magnesio 25%, ,Gluc503 - NPT 501 - 1000 ml $ 92.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.525 $ 462.525
Total Neto $ 548.267
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.171
TOTAL OC $ 652.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.