Orden de Compra. Nº1075963-6274-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-259-LP20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-6274-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-259-LP20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-259-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10181
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 168666,666666667
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO SEGUNDO BERRIOS HERALDO
Razón Social MARIO SEGUNDO BERRIOS HERALDO
R.U.T. 17.800.963-K
Sucursal MARIO SEGUNDO BERRIOS HERALDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2Unidad no definidaSERVICIO DE CAMBIO DE LAMPARA LED SILLÓN DENTAL DETES INCLUYE LAMPARA LED CONECTOR DE 22 mm Cotización Nº: 68-2021 COTCONVENIO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS DENTALES DEL HOSPITAL ARICA POR 36 MESES.1ER MP EQUIPOS DENTALES. $ 624.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248.000 $ 1.248.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaSERVICIO DE REPARACION INCLUYE MANO DE OBRA Y CAMBIO DE MANGUERA 45 cm, 6X4 mm, Y AJUSTE DE CONECTOR BORDEN Y SE INSTALA EMPAQUETADURA DE 2 ORIFICIOS FOLIO-146 Cotización Nº: 67-2021 COTCONVENIO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS DENTALES DEL HOSPITAL ARICA POR 36 MESES.1ER MP EQUIPOS DENTALES. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 1.298.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  % $ 168.667
TOTAL OC $ 1.466.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.