Orden de Compra. Nº1075963-6380-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-180-LE26 SR232232"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-6380-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-180-LE26 SR232232
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-180-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8781
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna 1
Impuesto 62168
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multinsumos L&L
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L&L SPA
R.U.T. 76.618.278-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Multinsumos L&L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos40FrascoCREMA CORPORAL HUMECTANTE LIQUIDA (FRASCO CON DISPENSADOR DE 200 A 400 ML) - 2116578CREMA HUMECTANTE PH 5,5 X 340 ML DIFEM CARE. REG 118C-59-25 VTO 10-2028 $ 6.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.200 $ 255.200
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos15FrascoCREMA CORPORAL HIDRATANTE UREA 10% (FRASCO CON DISPENSADOR DE 200 A 400 ML) - 2116579DERMOCREAM HIDRATACION UREA LOC 10% X 400 ML. REG 123C-337-24 VTO-2029 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 327.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.168
TOTAL OC $ 389.368


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.