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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-6399-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-294-LQ21 MAYO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-294-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
635056 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FREDDY ORLANDO SPENCER NUNEZ - Casa Matriz |
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Razón Social |
FREDDY ORLANDO SPENCER NUNEZ
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R.U.T. |
8.305.559-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FREDDY ORLANDO SPENCER NUNEZ - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Global | SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS Y ESPECIALES (5 RETIROS DIARIOS POR 36 MESES Y ESPECIALES POR 36 MESES (SER00064- ITEM 5320801)
A CONTAR DEL MES DE AGOSTO SE REBAJA A 4 RETIROS
DIARIOS.
MES MAYO 2023 | 4 RETIROS DIARIOS RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ESPECIALES,
INCLUYENDO DOMINGOS Y FESTIVOS POR 30 DIAS, POR 36 MESES. VALIDEZ DE LAOFERTA 120 DIAS. VALOR TOTAL
OFERTADO CORRESPONDE A VALOR NETO POR 36
MESES. |
$ 3.342.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.342.400
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$ 3.342.400
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Total Neto
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$ 3.342.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 635.056
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$ 3.977.456
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.