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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-6975-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-288-LE23 (SR 170779) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-288-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
79800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROQUI CHILE LTDA. |
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Razón Social |
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES CHILENOS LTDA
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R.U.T. |
78.084.460-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROQUI CHILE LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 560 | Litro | CLORO PARA SERVICIOS GENERALES, ENVASE BLANCO DE 5 LTS. CON TAPA, A GRANEL, CLORO AL 7%M DEBIDAMENTE ROTULADO (6700013 ÍTEM 532040702) DEBE ENVIAR MUESTRA DEL PRODUCTO Y ANALISIS DE LA MUESTRA
JUNIO | CLORO PARA SERVICIOS GENERALES, ENVASE BLANCO DE 5 LTS. CON TAPA, A GRANEL, CLORO AL 7%M DEBIDAMENTE ROTULADO 6700013 ÍTEM 532040702 SE ENVIA MUESTRA DEL PRODUCTO Y ANALISIS DE LA MUESTRA |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.800
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$ 499.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.